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II予算に関する情報

平成21年度(当初)予算(年金特別会計業務勘定)

  • 歳入歳出予算の概要
    (単位:百万円)
    歳入 歳出
    一般会計より受入 178,577 業務取扱費 202,950
    他勘定より受入 240,629 施設整備費 3,364
     国民年金勘定より受入 107,686 社会保険オンラインシステム費 124,792
     厚生年金勘定より受入 111,598
     健康勘定より受入 19,733 年金相談等事業費 37,764
     児童手当勘定より受入 1,611 日本年金機構運営費 64,184
    特別保健福祉事業資金より受入 1,505,038 特別保健福祉事業
    資金受入金相当財源厚生年金勘定へ繰入
    1,348,011
    雑収入 14,148
      一般会計へ繰入 157,026
    予備費 300
    合計 1,938,394 合計 1,938,394

    ※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。

  • 一般会計からの繰入金の額及び繰入れの理由
    (一般会計からの繰入金の額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・178,577百万円
    (繰入れの理由)
     国民年金事業、厚生年金保険事業及び健康保険に関し政府が行う業務並びに特別障害給付金に関する事務に要する費用、記録問題への対応に要する費用、日本年金機構運営費交付金について、一般会計から繰入れを行っている。

平成21年度補正予算(特第1号)年金特別会計業務勘定

  • 歳入歳出予算の概要
     年金記録問題への対応に要する費用の増加を行うものである。
    (単位:百万円)
    歳入 当初予算額 補正 改予算額
    追加額 修正減少額
    一般会計より受入 178,577 51,869 - 230,446
    他勘定より受入 240,629 - - 240,629
     国民年金勘定より受入 107,686 - - 107,686
     厚生年金勘定より受入 111,598 - - 111,598
     健康勘定より受入 19,733 - - 19,733
     児童手当勘定より受入 1,611 - - 1,611
    特別保健福祉事業資金より受入 1,505,038 - - 1,505,038
    雑収入 14,148 - - 14,148
    合計 1,938,394 51,869 - 1,990,263
    歳出 当初予算額 補正 改予算額
    追加額 修正減少額
    業務取扱費 202,950 41,248 - 244,198
    施設整備費 3,364 - - 3,364
    社会保険オンラインシステム費 124,792 - - 124,792
    年金相談等事業費 37,764 - - 37,764
    日本年金機構運営費 64,184 10,621 - 74,805
    特別保健福祉事業資金受入金相当財源厚生年金勘定へ繰入 1,348,011 - - 1,348,011
    一般会計へ繰入 157,026 - - 157,026
    予備費 300 - - 300
    合計 1,938,394 51,869 - 1,990,263

    ※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。

  • 一般会計からの繰入金の額及び当該繰入れの理由
    (一般会計からの繰入金の額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・230,446百万円
    (繰入れの理由)
     国民年金事業、厚生年金保険事業及び健康保険に関し政府が行う業務並びに特別障害給付金に関する事務に要する費用、記録問題への対応に要する費用、日本年金機構運営費交付金について、一般会計から繰入れを行っている。

平成21年度補正予算(特第2号)年金特別会計業務勘定

  • 歳入歳出予算の概要
     既定予算の不用額の修正減少を行うものである。
    (単位:百万円)
    歳入 成立予算額 補正 改予算額
    追加額 修正減少額
    一般会計より受入 230,446 - △3,133 227,313
    他勘定より受入 240,629 - △63 240,566
     国民年金勘定より受入 107,686 - - 107,686
     厚生年金勘定より受入 111,598 - - 111,598
     健康勘定より受入 19,733 - - 19,733
     児童手当勘定より受入 1,611 - △63 1,548
    特別保健福祉事業資金より受入 1,505,038 - - 1,505,038
    雑収入 14,148 - - 14,148
    合計 1,990,263 - △3,196 1,987,067
    歳出 当初予算額 補正 改予算額
    追加額 修正減少額
    業務取扱費 244,198 - △3,196 241,002
    施設整備費 3,364 - - 3,364
    社会保険オンラインシステム費 124,792 - - 124,792
    年金相談等事業費 37,764 - - 37,764
    日本年金機構運営費 74,805 - - 74,805
    特別保健福祉事業
    資金受入金相当財源厚生年金勘定へ繰入
    1,348,011 - - 1,348,011
    一般会計へ繰入 157,026 - - 157,026
    予備費 300 - - 300
    合計 1,990,263 - △3,196 1,987,067

    ※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。

  • 一般会計からの繰入金の額及び当該繰入れの理由
    (一般会計からの繰入金の額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・227,313百万円
    (繰入れの理由)
     国民年金事業、厚生年金保険事業及び健康保険に関し政府が行う業務並びに特別障害給付金に関する事務に要する費用、記録問題への対応に要する費用、日本年金機構運営費交付金について、一般会計から繰入れを行っている。

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