II予算に関する情報
○平成19年度(当初)予算(年金特別会計業務勘定)
・歳入歳出予算の概要
歳入 | 歳出 | ||
---|---|---|---|
一般会計より受入 | 162,746 | 業務取扱費 | 293,121 |
他勘定より受入 | 303,383 | 施設整備費 | 3,320 |
国民年金勘定より受入 | 91,577 | 福祉施設事業費 | 103,340 |
厚生年金勘定より受入 | 112,363 | 保健事業費 | 77,235 |
健康勘定より受入 | 97,765 | 特別保健福祉事業費 | 1,230 |
児童手当勘定より受入 | 1,676 | 独立行政法人福祉医療機構 運営費 |
5,579 |
特別保健福祉事業資金より受入 | 11,879 | ||
特別保健福祉事業費補助 | 10,338 | ||
雑収入 | 13,168 | 児童手当拠出金児童手当 勘定へ繰入 |
792 |
前年度剰余金受入 | 4,492 | ||
特別保健福祉事業費船員 保険特別会計へ繰入 |
311 | ||
予備費 | 400 | ||
合計 | 495,670 | 合計 | 495,670 |
※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。
・一般会計からの繰入金の額及び繰入れの理由
(一般会計からの繰入金の額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・162,746百万円
(繰入れの理由)
国民年金事業、厚生年金保険事業及び政府管掌健康保険事業並びに特別障害給付金に関する事務の執行に要する費用について、一般会計から繰入れを行っている。
○平成19年度補正予算(特第1号)(年金特別会計業務勘定)
・歳入歳出予算の概要
年金記録問題対策の実施及び退職者の増に伴う退職手当の増加等に伴い、業務取扱費の追加等を行うものである。
歳入 | 当初予算額 | 補正 | 改予算額 | |
---|---|---|---|---|
追加額 | 修正減少額 | |||
一般会計より受入 | 162,746 | 13,276 | − | 176,022 |
他勘定より受入 | 303,383 | − | △2 | 303,380 |
国民年金勘定より受入 | 91,577 | − | − | 91,577 |
厚生年金勘定より受入 | 112,363 | − | − | 112,363 |
健康勘定より受入 | 97,765 | − | − | 97,765 |
児童手当勘定より受入 | 1,676 | − | △2 | 1,674 |
特別保健福祉事業資金より受入 | 11,879 | − | − | 11,879 |
雑収入 | 13,168 | − | − | 13,168 |
前年度剰余金受入 | 4,492 | 11,374 | − | 15,867 |
合計 | 495,670 | 24,650 | △2 | 520,318 |
歳出 | 当初予算額 | 補正 | 改予算額 | |
---|---|---|---|---|
追加額 | 修正減少額 | |||
業務取扱費 | 293,121 | 20,851 | − | 313,972 |
施設整備費 | 3,320 | − | − | 3,320 |
福祉施設事業費 | 103,340 | − | − | 103,340 |
保健事業費 | 77,235 | − | − | 77,235 |
特別保健福祉事業費 | 1,230 | − | − | 1,230 |
独立行政法人福祉医療機構運営費 | 5,579 | − | − | 5,579 |
特別保健福祉事業費補助 | 10,338 | − | − | 10,338 |
児童手当拠出金児童手当勘定へ繰入 | 792 | 3,796 | − | 792 |
特別保健福祉事業費船員保険 特別会計へ繰入 |
311 | − | − | 311 |
予備費 | 400 | − | − | 400 |
合計 | 495,670 | 24,648 | − | 520,318 |
※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。
・一般会計からの繰入金の額及び当該繰入れの理由
(一般会計からの繰入金の額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・176,022百万円
(繰入れの理由)
国民年金事業、厚生年金保険事業及び政府管掌健康保険事業並びに特別障害給付金に関する事務に要する費用について、一般会計から繰入れを行っている。