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II予算に関する情報

令和7年度(当初)予算(年金特別会計業務勘定)

歳入歳出予算の概要

(単位:百万円)

歳入 歳出
一般会計より受入 110,666 業務取扱費 42,248
子ども・子育て支援特別会計より受入 2,121 社会保険オンラインシステム費 113,773
他勘定より受入 391,527 日本年金機構 367,734
国民年金勘定より受入 70,713 独立行政法人福祉医療機構納付金
等相当財源健康勘定へ繰入
43
厚生年金勘定より受入 276,110
健康勘定より受入 44,703 諸支出金 344
特別保健福祉事業資金より受入 51 一般会計へ繰入 51
拠出金収入 722,008 児童手当等子ども・子育て支援特別会計へ繰入 722,008
独立行政法人福祉医療機構納付金 35 予備費 12
雑収入 1,141  
前年度剰余金受入 18,663
合計 1,246,212 合計 1,246,213

※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。

  • 一般会計からの繰入金の額及び繰入れの理由
    (一般会計からの繰入金の額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・110,666百万円
    (繰入れの理由)
     国民年金事業、厚生年金保険事業及び健康保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務等について、一般会計から繰入れを行っている。

令和7年度補正予算(特第1号)年金特別会計業務勘定

  • 歳入歳出予算の概要
    「強い経済」を実現する総合経済対策の一環として行う政府職員及び国民年金等事務職員の賃上げ環境の整備、既定予算の不用額の修正減少に伴い、所要の補正を行うものである。
(単位:百万円)
歳入 当初予算額 補正 改予算額
追加額 修正減少額
他会計より受入 112,788 818 - 113,606
 一般会計より受入 110,666 818 - 111,484
 子ども・子育て支援特別会計より受入 2,121 - - 2,121
他勘定より受入 391,527 - - 391,527
特別保健福祉事業資金より受入 51 - - 51
事業主拠出金収入 722,008 - - 722,008
独立行政法人福祉医療機構納付金 35 - - 35
雑収入 1,141 - - 1,141
前年度剰余金受入 18,663 - - 18,663
合計 1,246,216 818 - 1,247,034

歳出 当初予算額 補正 改予算額
追加額 修正減少額
業務取扱費 42,248 891 △73 43,066
社会保険オンラインシステム費 113,773 - - 113,773
日本年金機構運営費 367,734 - - 367,734
独立行政法人福祉医療機構納付金
等相当財源健康勘定へ繰入
43 - - 43
諸支出金 344 - - 344
一般会計へ繰入 51 - - 51
児童手当等子ども・子育て支援特別会計へ繰入 722,008 - - 722,008
予備費 12 - - 12
合計 1,246,216 891 △73 1,247,034

※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。

  • 一般会計からの繰入金の額及び繰入れの理由
    (一般会計からの繰入金の額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・111,484百万円
    (繰入れの理由)
     国民年金事業、厚生年金保険事業及び健康保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務等について、一般会計から繰入れを行っている。

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