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II予算に関する情報

令和2年度(当初)予算(年金特別会計業務勘定)

歳入歳出予算の概要

(単位:百万円)

歳入 歳出
一般会計より受入 110,072 業務取扱費 41,113
他勘定より受入 291,938 社会保険オンラインシステム費 64,300
国民年金勘定より受入 69,306
厚生年金勘定より受入 187,704 日本年金機構運営費 316,195
健康勘定より受入 33,163 独立行政法人福祉医療機構納付金
等相当財源健康勘定へ繰入
748
子ども・子育て支援勘定より受入 1,763
特別保健福祉事業資金より受入 23
独立行政法人福祉医療機構納付金 78 一般会計へ繰入 23
雑収入 9,960 予備費 12
前年度剰余金受入 10,320    
合計 422,393 合計 422,393

※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。

  • 一般会計からの繰入金の額及び繰入れの理由
    (一般会計からの繰入金の額)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 110,072百万円
    (繰入れの理由)
     既定予算の不用額の修正減少を行うものである。

令和2年度補正予算(特第3号)年金特別会計業務勘定

  • 歳入歳出予算の概要
    既定予算の不用額の修正減少を行うものである。

(単位:百万円)

歳入 当初予算額 補正 改予算額
追加額 修正減少額
一般会計より受入 110,072 - △353 109,719
他勘定より受入 291,938 - - 291,938
 国民年金勘定より受入 69,306 - - 69,306
 厚生年金勘定より受入 187,704 - - 187,704
 健康勘定より受入 33,163 - - 33,163
 子ども・子育て支援勘定より受入 1,763 - - 1,763
特別保健福祉事業資金より受入 23 - - 23
独立行政法人福祉医療機構納付金 78 - - 78
雑収入 9,960 - - 9,960
前年度剰余金受入 10,320 - - 10,320
合計 422,393 - 353 422,040
歳出 当初予算額 補正 改予算額
追加額 修正減少額
業務取扱費 41,113 - △353 40,760
社会保険オンラインシステム費 64,300 - - 64,300
日本年金機構運営費 316,195 - - 316,195
独立行政法人福祉医療機構納付金
等相当財源健康勘定へ繰入
748 - - 748
一般会計へ繰入 23 - - 23
予備費 12 - - 12
合計 422,393 - 353 422,040

※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。

  • 一般会計からの繰入金の額及び繰入れの理由

    (一般会計からの繰入金の額)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 109,719百万円
    (繰入れの理由)
     国民年金事業、厚生年金保険事業及び健康保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務等について、一般会計から繰入れを行っている。

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