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II予算に関する情報

平成29年度(当初)予算(年金特別会計業務勘定)

歳入歳出予算の概要

(単位:百万円)

歳入 歳出
一般会計より受入 106,326 業務取扱費 40,349
他勘定より受入 244,560 社会保険オンラインシステム費 66,519
国民年金勘定より受入 95,168
厚生年金勘定より受入 124,428 日本年金機構運営費 273,225
健康勘定より受入 23,313 独立行政法人福祉医療機構納付金
等相当財源健康勘定へ繰入
279
子ども・子育て支援勘定より受入 1,649
特別保健福祉事業資金より受入 18
独立行政法人福祉医療機構納付金 180 一般会計へ繰入 18
雑収入 12,360 予備費 12
前年度剰余金受入 16,957    
合計 380,404 合計 380,404

※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。

  • 一般会計からの繰入金の額及び繰入れの理由
    (一般会計からの繰入金の額)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 106,326百万円
    (繰入れの理由)
     国民年金事業、厚生年金保険事業及び健康保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務等について、一般会計から繰入れを行っている。

平成29年度補正予算(特第1号)年金特別会計業務勘定

歳入歳出予算の概要

 既定予算の不用額の修正減少を行うものである。

(単位:百万円)

歳入 当初予算額 補正 改予算額
追加額 修正減少額
一般会計より受入 106,326 - △312 106,014
他勘定より受入 244,560 - - 244,560
国民年金勘定より受入 95,168 - - 95,168
厚生年金勘定より受入 124,428 - - 124,428
健康勘定より受入 23,313 - - 23,313
子ども・子育て支援勘定より受入 1,649 - - 1,649
特別保健福祉事業資金より受入 18 - - 18
独立行政法人福祉医療機構納付金 180 - - 180
雑収入 12,360 - - 12,360
前年度剰余金受入 16,957 - - 16,957
合計 380,404 - △312 380,091
歳出 当初予算額 補正 改予算額
追加額 修正減少額
業務取扱費 40,349 - △312 40,036
社会保険オンラインシステム費 66,519 - - 66,519
日本年金機構運営費 273,225 - - 273,225
独立行政法人福祉医療機構納付金等相当財源健康勘定へ繰入 279 - - 279
一般会計へ繰入 18 - - 18
予備費 12 - - 12
合計 380,404 - △312 380,091

※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。

  • 一般会計からの繰入金の額及び繰入れの理由
    (一般会計からの繰入金の額)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 106,014百万円
    (繰入れの理由)
     国民年金事業、厚生年金保険事業及び健康保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務等について、一般会計から繰入れを行っている。

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