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II予算に関する情報

平成28年度(当初)予算(年金特別会計業務勘定)

歳入歳出予算の概要

(単位:百万円)

歳入 歳出
一般会計より受入 105,148 業務取扱費 40,313
他勘定より受入 235,703 社会保険オンラインシステム費 67,234
国民年金勘定より受入 91,497
 厚生年金勘定より受入 118,870 日本年金機構運営費 270,869
 健康勘定より受入 23,685 独立行政法人福祉医療機構納付金
等相当財源健康勘定へ繰入
185
 子ども・子育て支援勘定より受入 1,649
特別保健福祉事業資金より受入 10
独立行政法人福祉医療機構納付金 152 一般会計へ繰入 10
雑収入 8,589 予備費 12
前年度剰余金受入 29,021    
合計 378,625 合計 378,625

※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。

  • 一般会計からの繰入金の額及び繰入れの理由
    (一般会計からの繰入金の額)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 105,148百万円
    (繰入れの理由)
     国民年金事業、厚生年金保険事業及び健康保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務等について、一般会計から繰入れを行っている。

平成28年度補正予算(特第3号)年金特別会計業務勘定

歳入歳出予算の概要

 既定予算の不用額の修正減少を行うものである。

(単位:百万円)

歳入 当初予算額 補正 改予算額
追加額 修正減少額
一般会計より受入 105,148 - △261 104,887
他勘定より受入 235,703 - - 235,703
国民年金勘定より受入 91,497 - - 91,497
厚生年金勘定より受入 118,870 - - 118,870
健康勘定より受入 23,685 - - 23,685
子ども・子育て支援勘定より受入 1,649 - - 1,649
特別保健福祉事業資金より受入 10 - - 10
独立行政法人納付金 152 - - 152
雑収入 8,589 - - 8,589
前年度剰余金受入 29,021 - - 29,021
合計 378,625 - △261 378,363
歳出 当初予算額 補正 改予算額
追加額 修正減少額
業務取扱費 40,313 - △261 40,051
社会保険オンラインシステム費 67,234 - - 67,234
日本年金機構運営費 270,869 - - 270,869
独立行政法人福祉医療機構納付金等相当財源健康勘定へ繰入 185 - - 185
一般会計へ繰入 10 - - 10
予備費 12 - - 12
合計 378,625 - △261 378,363

※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。

  • 一般会計からの繰入金の額及び繰入れの理由
    (一般会計からの繰入金の額)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 104,887百万円
    (繰入れの理由)
     国民年金事業、厚生年金保険事業及び健康保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務等について、一般会計から繰入れを行っている。

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