厚生労働省

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II予算に関する情報

○平成19年度(当初)予算(年金特別会計業務勘定)
・歳入歳出予算の概要
(単位:百万円)
歳入 歳出
一般会計より受入 162,746 業務取扱費 293,121
他勘定より受入 303,383 施設整備費 3,320
国民年金勘定より受入 91,577 福祉施設事業費 103,340
厚生年金勘定より受入 112,363 保健事業費 77,235
健康勘定より受入 97,765 特別保健福祉事業費 1,230
児童手当勘定より受入 1,676 独立行政法人福祉医療機構
運営費
5,579
特別保健福祉事業資金より受入 11,879
特別保健福祉事業費補助 10,338
雑収入 13,168 児童手当拠出金児童手当
勘定へ繰入
792
前年度剰余金受入 4,492
    特別保健福祉事業費船員
保険特別会計へ繰入
311
予備費 400
合計 495,670 合計 495,670

※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。

・一般会計からの繰入金の額及び繰入れの理由

(一般会計からの繰入金の額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・162,746百万円

(繰入れの理由)

国民年金事業、厚生年金保険事業及び政府管掌健康保険事業並びに特別障害給付金に関する事務の執行に要する費用について、一般会計から繰入れを行っている。

○平成19年度補正予算(特第1号)(年金特別会計業務勘定)
・歳入歳出予算の概要

年金記録問題対策の実施及び退職者の増に伴う退職手当の増加等に伴い、業務取扱費の追加等を行うものである。

(単位:百万円)
歳入 当初予算額 補正 改予算額
追加額 修正減少額
一般会計より受入 162,746 13,276 176,022
他勘定より受入 303,383 △2 303,380
国民年金勘定より受入 91,577 91,577
厚生年金勘定より受入 112,363 112,363
健康勘定より受入 97,765 97,765
児童手当勘定より受入 1,676 △2 1,674
特別保健福祉事業資金より受入 11,879 11,879
雑収入 13,168 13,168
前年度剰余金受入 4,492 11,374 15,867
合計 495,670 24,650 △2 520,318
歳出 当初予算額 補正 改予算額
追加額 修正減少額
業務取扱費 293,121 20,851 313,972
施設整備費 3,320 3,320
福祉施設事業費 103,340 103,340
保健事業費 77,235 77,235
特別保健福祉事業費 1,230 1,230
独立行政法人福祉医療機構運営費 5,579 5,579
特別保健福祉事業費補助 10,338 10,338
児童手当拠出金児童手当勘定へ繰入 792 3,796 792
特別保健福祉事業費船員保険
特別会計へ繰入
311 311
予備費 400 400
合計 495,670 24,648 520,318

※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。

・一般会計からの繰入金の額及び当該繰入れの理由

(一般会計からの繰入金の額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・176,022百万円

(繰入れの理由)

国民年金事業、厚生年金保険事業及び政府管掌健康保険事業並びに特別障害給付金に関する事務に要する費用について、一般会計から繰入れを行っている。


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