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平成17年度 労働保険特別会計 労災勘定 予算概要

区分 平成16年度
予算額
平成17年度
予定額
比較
増△減額
対前年度比 備考
  百万円 百万円 百万円    
歳入予算額 1,392,610 1,389,444 △ 3,166 99.8%  
(内訳)          
 他勘定より受入 1,044,726 1,051,844 7,118 100.7%  
 一般会計より受入 1,307 1,281 △ 26 98.0%  
 未経過保険料受入 23,688 23,488 △ 200 99.2%  
 支払備金受入 189,374 186,474 △ 2,900 98.5%  
 雑収入 133,515 126,357 △ 7,158 94.6%  
 
歳出予算額 1,187,239 1,176,895 △ 10,344 99.1%  
(内訳)          
 給付費 930,762 928,353 △ 2,409 99.7%  
 業務取扱費 55,933 53,903 △ 2,030 96.4%  
 労働福祉事業費 128,399 122,211 △ 6,188 95.2%  
 他勘定へ繰入 62,145 62,428 283 100.5%  
 予備費 10,000 10,000 0 100.0%  


区分 平成16年度
予算額
平成17年度
予定額
比較
増△減額
備考
  百万円 百万円 百万円  
歳入 1,392,610 1,389,444 △3,166  
1.他勘定より受入 1,044,726 1,051,844 7,118  
 (1)保険料収入 1,044,324 1,051,440 7,116 最近の経済動向を考慮した収入予定額
(対前年度比 100.68%)
 (2)雑収入 402 404 2 延滞金、追徴金等の雑収入
2.一般会計より受入 1,307 1,281 △26 労災保険事業に対する国庫補助見込額
3.未経過保険料受入 23,688 23,488 △200 既に収納された有期事業に係る保険料のうち、平成17年度に係る保険料受入見込額
(前受保険料)
4.支払備金受入 189,374 186,474 △2,900 既に業務災害及び通勤災害を受けた労働者等に対し支払われるべき給付見込額
5.雑収入 133,515 126,357 △7,158 預託金利子収入
  110,678百万円 → 105,611百万円
返納金等
  22,837百万円 → 20,746百万円
歳出 1,187,239 1,176,895 △10,344  
1.給付費 930,762 928,353 △2,409  
 (1)保険給付費 803,658 802,297 △1,361 平成17年度における給付見込件数、受給予定者数の動向等を勘案して算出
1.短期給付等
  417,267百万円 → 417,763百万円
2.長期給付
  386,391百万円 → 384,534百万円
 (2)特別支給金 127,104 126,056 △1,048 休業特別支給金等
2.業務取扱費 55,933 53,903 △2,030 労災保険事業の運営に必要な人件費、事務費等
3.労働福祉事業費 128,399 122,211 △6,188 内訳 資料3参照
4.他勘定へ繰入 62,145 62,428 283 保険料返還金及び保険料徴収等のための人件費、事務費等
1.保険料返還金
  49,778百万円 → 50,054百万円
2.人件費、事務費等
  12,367百万円 → 12,374百万円
5.予備費 10,000 10,000 0  


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